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2016年人大部门预算  DateTime:2016-04-27


2016年人大部门预算



目 录

                              

第一部分 部门概况

一、 主要职能

依法领导和组织实施县、乡(镇)人大换届选举;依法行使重大事项决定权;依法监督;依法行使选举任免权。

二、部门预算单位构成

部门预算包括人大常委会机关预算。

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

表1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

单位:万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、一般公共预算拨款收入

463.85

二、政府性基金预算拨款收入

0

三、财政专户管理资金

0

四、事业单位经营收入

0

五、其他收入

0

本年收入合计

463.85

本年支出合计

463.85

上年结转

0

结转下年

0

收入总计

463.85

支出总计

463.85

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

表2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

463.85

基本支出

二、政府性基金预算拨款收入

0

三、财政专户管理资金

0

四、事业单位经营收入

0

五、其他收入

0

项目支出

本年收入合计

463.85

本年支出合计

0

上年结转

0

结转下年

0

收入总计

463.85

支出总计

463.85

三、2016年收入预算表

表3. 2016年收入预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

科目编码

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

合计

一般公共预算

经费拨款(补助)

合计

463.85

463.85

463.85

103

平邑县人民代表大会常务委员会

463.85

463.85

463.85

103001

平邑县人民代表大会常务委员会本级

463.85

463.85

463.85

201

一般公共服务支出

330.02

330.02

330.02

01

人大事务

330.02

330.02

330.02

201

01

01

103001

行政运行(人大事务)

330.02

330.02

330.02

208

社会保障和就业支出

58.48

58.48

58.48

03

财政对社会保险基金的补助

0.96

0.96

0.96

208

03

02

103001

财政对失业保险基金的补助

0.64

0.64

0.64

208

03

04

103001

财政对工伤保险基金的补助

0.32

0.32

0.32

05

行政事业单位离退休

57.52

57.52

57.52

208

05

01

103001

归口管理的行政单位离退休

57.52

57.52

57.52

210

医疗卫生与计划生育支出

13.11

13.11

13.11

05

医疗保障

13.11

13.11

13.11

210

05

01

103001

行政单位医疗

13.11

13.11

13.11

221

住房保障支出

62.24

62.24

62.24

02

住房改革支出

62.24

62.24

62.24

221

02

01

103001

住房公积金

31.77

31.77

31.77

221

02

03

103001

购房补贴

30.47

30.47

30.47

四、2016年支出预算表

表4. 2016年支出预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

科目编码

单位代码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

463.85

441.85

22

103

平邑县人民代表大会常务委员会

463.85

441.85

22

103001

平邑县人民代表大会常务委员会本级

463.85

441.85

22

201

一般公共服务支出

330.02

308.02

22

01

人大事务

330.02

308.02

22

201

01

01

103001

行政运行(人大事务)

330.02

308.02

22

208

社会保障和就业支出

58.48

58.48

0

03

财政对社会保险基金的补助

0.96

0.96

0

208

03

02

103001

财政对失业保险基金的补助

0.64

0.64

0

208

03

04

103001

财政对工伤保险基金的补助

0.32

0.32

0

05

行政事业单位离退休

57.52

57.52

0

208

05

01

103001

归口管理的行政单位离退休

57.52

57.52

0

210

医疗卫生与计划生育支出

13.11

13.11

0

05

医疗保障

13.11

13.11

0

210

05

01

103001

行政单位医疗

13.11

13.11

0

221

住房保障支出

62.24

62.24

0

02

住房改革支出

62.24

62.24

0

221

02

01

103001

住房公积金

31.77

31.77

0

221

02

03

103001

购房补贴

30.47

30.47

0

五、2016年财政拨款收支预算表

表5. 2016财政拨款收支预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

单位:万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

本年收入合计

463.85

本年支出合计

(一)一般公共预算拨款

463.85

(二)政府性基金预算拨款

0

二、上年结转

(一)一般公共预算拨款

0

(二)政府性基金预算拨款

0

六、2016年一般公共预算支出预算表

表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

合计

463.85

441.85

285.65

134.76

21.44

22

103

平邑县人民代表大会常务委员会

463.85

441.85

285.65

134.76

21.44

22

103001

平邑县人民代表大会常务委员会本级

463.85

441.85

285.65

134.76

21.44

22

201

一般公共服务支出

330.02

308.02

227.89

58.69

21.44

22

01

人大事务

330.02

308.02

227.89

58.69

21.44

22

201

01

01

103001

行政运行(人大事务)

330.02

308.02

227.89

58.69

21.44

22

208

社会保障和就业支出

58.48

58.48

44.65

13.83

0

0

03

财政对社会保险基金的补助

0.96

0.96

0.96

0

0

0

208

03

02

103001

财政对失业保险基金的补助

0.64

0.64

0.64

0

0

0

208

03

04

103001

财政对工伤保险基金的补助

0.32

0.32

0.32

0

0

0

05

行政事业单位离退休

57.52

57.52

43.69

13.83

0

0

208

05

01

103001

归口管理的行政单位离退休

57.52

57.52

43.69

13.83

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

13.11

13.11

13.11

0

0

0

05

医疗保障

13.11

13.11

13.11

0

0

0

210

05

01

103001

行政单位医疗

13.11

13.11

13.11

0

0

0

221

住房保障支出

62.24

62.24

0

62.24

0

0

02

住房改革支出

62.24

62.24

0

62.24

0

0

221

02

01

103001

住房公积金

31.77

31.77

0

31.77

0

0

221

02

03

103001

购房补贴

30.47

30.47

0

30.47

0

0

七、2016年政府性基金支出预算表

表7. 2016年政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

上年结转

2016年预算

小计

基本支出

项目支出

注:无政府性基金预算拨款收入,相应的也没有使用政府性基金安排的支出

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

301

工资福利支出

285.65

285.65

30101

基本工资

113.19

113.19

30102

津贴补贴

105.27

105.27

30103

奖金

9.43

9.43

30104

社会保障缴费

57.76

57.76

30106

伙食补助费

0

0

30199

其他工资福利支出

0

0

303

对个人和家庭的补助

134.76

134.76

30301

离休费

1.48

1.48

30302

退休费

12.35

12.35

30303

退职(役)费

0

0

30304

抚恤金

0

0

30305

生活补助

8.84

8.84

30306

救济费

0

0

30308

助学金

0

0

30309

奖励金

0.04

0.04

30311

住房公积金

31.77

31.77

30313

住房补贴

70.08

70.08

30314

采暖补贴(在职)

3.52

3.52

30315

物业服务补贴(在职)

6.68

6.68

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

0

302

商品和服务支出

21.44

21.44

30201

办公费

6.08

6.08

30205

水费

0

0

30206

电费

0

0

30207

邮电费

0.24

0.24

30208

取暖费

0

0

30211

差旅费

0

0

30212

因公出国(境)费

0

0

30213

维修(护)费

0

0

30215

会议费

0

0

30216

培训费

0

0

30217

公务接待

0

0

30226

劳务费

0

0

30228

工会经费

0

0

30229

福利费

0

0

离休人员特需费

0.12

0.12

30231

公务用车运行维护费

15

15

30239

其他交通费用

0

0

30299

其他商品和服务支出

0

0

九、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

1.8

12

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为 463.85 万元,其中:财政拨款 463.85 万元。

2016年支出预算为463.85 万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)330.02 万元,社会保障和就业支出(类)58.48 万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)285.65万元,商品和服务支出21.44万元,对个人和家庭的补助134.76万元,专项商品和服务支出22万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为463.85 万元,其中:经费拨款 39.32 万元。

2016年财政拨款支出预算为463.85 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 330.02 万元,主要用于人大事务和行政运行。

2、社会保障和就业(类)支出 58.48 万元,主要用于财政对社会保险基金、失业保险基金等的补助。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为463.85 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 330.02 万元,主要用于人大事务和行政运行。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 57.52 万元,主要用于归口管理的行政单位离退休费。

(四)政府性基金支出预算情况

无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算 463.85 万元,其中:

人员经费 424.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 39.32 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.8 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 12 万元,公务接待费1.8 万元。

2016年“三公”经费预算比2015年增加(减少) 0.7 万元,其中:公务用车购置及运行费减少0.5 万元、公务接待费减少0.2 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。











   第一部分 部门概况

一、 主要职能

依法领导和组织实施县、乡(镇)人大换届选举;依法行使重大事项决定权;依法监督;依法行使选举任免权。

二、部门预算单位构成

部门预算包括人大常委会机关预算。

                 第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

表1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

单位:万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、一般公共预算拨款收入

463.85

二、政府性基金预算拨款收入

0

三、财政专户管理资金

0

四、事业单位经营收入

0

五、其他收入

0

本年收入合计

463.85

本年支出合计

463.85

上年结转

0

结转下年

0

收入总计

463.85

支出总计

463.85

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

表2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

463.85

基本支出

二、政府性基金预算拨款收入

0

三、财政专户管理资金

0

四、事业单位经营收入

0

五、其他收入

0

项目支出

本年收入合计

463.85

本年支出合计

0

上年结转

0

结转下年

0

收入总计

463.85

支出总计

463.85

三、2016年收入预算表

表3. 2016年收入预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

科目编码

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

合计

一般公共预算

经费拨款(补助)

合计

463.85

463.85

463.85

103

平邑县人民代表大会常务委员会

463.85

463.85

463.85

103001

平邑县人民代表大会常务委员会本级

463.85

463.85

463.85

201

一般公共服务支出

330.02

330.02

330.02

01

人大事务

330.02

330.02

330.02

201

01

01

103001

行政运行(人大事务)

330.02

330.02

330.02

208

社会保障和就业支出

58.48

58.48

58.48

03

财政对社会保险基金的补助

0.96

0.96

0.96

208

03

02

103001

财政对失业保险基金的补助

0.64

0.64

0.64

208

03

04

103001

财政对工伤保险基金的补助

0.32

0.32

0.32

05

行政事业单位离退休

57.52

57.52

57.52

208

05

01

103001

归口管理的行政单位离退休

57.52

57.52

57.52

210

医疗卫生与计划生育支出

13.11

13.11

13.11

05

医疗保障

13.11

13.11

13.11

210

05

01

103001

行政单位医疗

13.11

13.11

13.11

221

住房保障支出

62.24

62.24

62.24

02

住房改革支出

62.24

62.24

62.24

221

02

01

103001

住房公积金

31.77

31.77

31.77

221

02

03

103001

购房补贴

30.47

30.47

30.47

四、2016年支出预算表

表4. 2016年支出预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

科目编码

单位代码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

463.85

441.85

22

103

平邑县人民代表大会常务委员会

463.85

441.85

22

103001

平邑县人民代表大会常务委员会本级

463.85

441.85

22

201

一般公共服务支出

330.02

308.02

22

01

人大事务

330.02

308.02

22

201

01

01

103001

行政运行(人大事务)

330.02

308.02

22

208

社会保障和就业支出

58.48

58.48

0

03

财政对社会保险基金的补助

0.96

0.96

0

208

03

02

103001

财政对失业保险基金的补助

0.64

0.64

0

208

03

04

103001

财政对工伤保险基金的补助

0.32

0.32

0

05

行政事业单位离退休

57.52

57.52

0

208

05

01

103001

归口管理的行政单位离退休

57.52

57.52

0

210

医疗卫生与计划生育支出

13.11

13.11

0

05

医疗保障

13.11

13.11

0

210

05

01

103001

行政单位医疗

13.11

13.11

0

221

住房保障支出

62.24

62.24

0

02

住房改革支出

62.24

62.24

0

221

02

01

103001

住房公积金

31.77

31.77

0

221

02

03

103001

购房补贴

30.47

30.47

0

五、2016年财政拨款收支预算表

表5. 2016财政拨款收支预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

单位:万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

本年收入合计

463.85

本年支出合计

(一)一般公共预算拨款

463.85

(二)政府性基金预算拨款

0

二、上年结转

(一)一般公共预算拨款

0

(二)政府性基金预算拨款

0

六、2016年一般公共预算支出预算表

表6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

合计

463.85

441.85

285.65

134.76

21.44

22

103

平邑县人民代表大会常务委员会

463.85

441.85

285.65

134.76

21.44

22

103001

平邑县人民代表大会常务委员会本级

463.85

441.85

285.65

134.76

21.44

22

201

一般公共服务支出

330.02

308.02

227.89

58.69

21.44

22

01

人大事务

330.02

308.02

227.89

58.69

21.44

22

201

01

01

103001

行政运行(人大事务)

330.02

308.02

227.89

58.69

21.44

22

208

社会保障和就业支出

58.48

58.48

44.65

13.83

0

0

03

财政对社会保险基金的补助

0.96

0.96

0.96

0

0

0

208

03

02

103001

财政对失业保险基金的补助

0.64

0.64

0.64

0

0

0

208

03

04

103001

财政对工伤保险基金的补助

0.32

0.32

0.32

0

0

0

05

行政事业单位离退休

57.52

57.52

43.69

13.83

0

0

208

05

01

103001

归口管理的行政单位离退休

57.52

57.52

43.69

13.83

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

13.11

13.11

13.11

0

0

0

05

医疗保障

13.11

13.11

13.11

0

0

0

210

05

01

103001

行政单位医疗

13.11

13.11

13.11

0

0

0

221

住房保障支出

62.24

62.24

0

62.24

0

0

02

住房改革支出

62.24

62.24

0

62.24

0

0

221

02

01

103001

住房公积金

31.77

31.77

0

31.77

0

0

221

02

03

103001

购房补贴

30.47

30.47

0

30.47

0

0

七、2016年政府性基金支出预算表

表7. 2016年政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合 计

上年结转

2016年预算

小计

基本支出

项目支出

注:无政府性基金预算拨款收入,相应的也没有使用政府性基金安排的支出

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

部门:平邑县人民代表大会常务委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

301

工资福利支出

285.65

285.65

30101

基本工资

113.19

113.19

30102

津贴补贴

105.27

105.27

30103

奖金

9.43

9.43

30104

社会保障缴费

57.76

57.76

30106

伙食补助费

0

0

30199

其他工资福利支出

0

0

303

对个人和家庭的补助

134.76

134.76

30301

离休费

1.48

1.48

30302

退休费

12.35

12.35

30303

退职(役)费

0

0

30304

抚恤金

0

0

30305

生活补助

8.84

8.84

30306

救济费

0

0

30308

助学金

0

0

30309

奖励金

0.04

0.04

30311

住房公积金

31.77

31.77

30313

住房补贴

70.08

70.08

30314

采暖补贴(在职)

3.52

3.52

30315

物业服务补贴(在职)

6.68

6.68

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

0

302

商品和服务支出

21.44

21.44

30201

办公费

6.08

6.08

30205

水费

0

0

30206

电费

0

0

30207

邮电费

0.24

0.24

30208

取暖费

0

0

30211

差旅费

0

0

30212

因公出国(境)费

0

0

30213

维修(护)费

0

0

30215

会议费

0

0

30216

培训费

0

0

30217

公务接待

0

0

30226

劳务费

0

0

30228

工会经费

0

0

30229

福利费

0

0

离休人员特需费

0.12

0.12

30231

公务用车运行维护费

15

15

30239

其他交通费用

0

0

30299

其他商品和服务支出

0

0

九、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

1.8

12

              第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为 463.85 万元,其中:财政拨款 463.85 万元。

2016年支出预算为463.85 万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)330.02 万元,社会保障和就业支出(类)58.48 万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)285.65万元,商品和服务支出21.44万元,对个人和家庭的补助134.76万元,专项商品和服务支出22万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为463.85 万元,其中:经费拨款 39.32 万元。

2016年财政拨款支出预算为463.85 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 330.02 万元,主要用于人大事务和行政运行。

2、社会保障和就业(类)支出 58.48 万元,主要用于财政对社会保险基金、失业保险基金等的补助。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为463.85 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 330.02 万元,主要用于人大事务和行政运行。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 57.52 万元,主要用于归口管理的行政单位离退休费。

(四)政府性基金支出预算情况

无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算 463.85 万元,其中:

人员经费 424.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 39.32 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.8 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 12 万元,公务接待费1.8 万元。

2016年“三公”经费预算比2015年增加(减少) 0.7 万元,其中:公务用车购置及运行费减少0.5 万元、公务接待费减少0.2 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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